新企业征期申报一头雾水?这几点建议必须看
公司刚成立不明白征期申报是怎么一回事?征期申报老遇到问题不知道怎么解决?小编为大家向办税服务厅资深税务干部求得了几点建议,各位纳税人一定要“走心”记牢了!
1.记清申报时间!
一般情况下,每月的1-10日,需申报缴纳资源税(水资源税除外)、按期汇总缴纳纳税人和电子应税凭证纳税人申报缴纳印花税; 1—15日,需申报缴纳增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、文化事业建设费、个人所得税月报、企业所得税、核定征收印花税等。各位纳税人一定要记清征期时间,避免因为逾期申报而产生罚款及滞纳金等问题。
特别提醒:
根据《国家税务总局关于合理简并纳税人申报缴税次数的公告》(2016年第6号)要求,增值税小规模纳税人的增值税、消费税、文化事业建设费,以及随增值税、消费税附征的城市维护建设税、教育费附加等税费原则上实行按季申报。所以,除了一般纳税人需按月申报以外,小规模纳税人只需记好1月、4月、7月、10月四个大征期即可!
2.尽量提早申报!
每个征期的最后一天,网络慢、大厅挤,小编看了也替各位纳税人着急!所以,办税服务厅老前辈提醒大家,尽早申报!尽早申报!尽早申报!重要的事情讲三遍!
建议各位纳税人尽量在每月10日前进行网络申报,留足时间解决在申报过程中产生的各类问题,切勿等到征期最后2天,手慌脚忙却怎么也报不上税!尽早申报,尽早求助,税务机关也能有足够的时间帮助纳税人解决难题~
3. 申报错误及时改!
网络申报提交后突然发现有错误怎么办?不要慌!申报是可以更正的!
纳税人在发现自己申报错误以后可及时到主管税务机关的办税服务厅进行更正申报。切勿将错就错,给自己造成更多的问题与更大的损失。
4.税控盘开票别忘了抄报税!
使用税控盘(金税盘)开具增值税发票的纳税人要记得在每月征期内对上月开具的发票进行抄报后再进行网络申报
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